Менеджмент сегодня

Анализ товарооборота

Анализ объема и динамики товарооборота основывается на данных бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности.

Таблица 2.1 – Анализ выполнения плана товарооборота ООО «Кемавто»

Показатели

Httpthepicbear, хиджама в алматы

за 2007 г.

за 2008 год

Отклонение абсолютное

В процентном соотношении

План

Факт

От

плана

От прошлого года

% выполнения плана

Темпы роста (снижения)

1.Товарооборот с участием в расчетах:

а) в действую-щих ценах

76559,00

82010,00

90807,00

8797,00

14248,00

110,73

118,61

б) в сопостави-мых ценах

76559,00

-

88162,14

-

11603,14

-

115,16

План товарооборота ООО «Кемавто» перевыполнен на 10,73 % или на 8797,00 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом его объем возрос на 14248,00 тыс.руб., что составляет 18,61 %. Рост товарооборота в динамике произошел в основном за счет повышения продажных цен на товары. Индекс продажных цен по товарообороту в отчетном году к прошлому составил 1,03 раза. Таким образом повышение продажных цен на товары обеспечило прирост товарооборота на 11603,14 тыс.руб., что составляет 15,16% к фактическому его объему за прошлый год.

Торговая деятельность предприятий характеризуется, прежде всего, степенью выполнения планов и динамикой товарооборота. Рассмотрим динамику товарооборота за 3 года на рис.2.

Рисунок 2 – Динамика товарооборота за 2006-2008 год.

Анализ выполнения плана и динамики товарооборота проводят не только за год, но и по кварталам. Это помогает установить, как ритмично развивается реализация, как равномерно удовлетворяется спрос покупателей на товары. Для оценки равномерности и ритмичности развития товарооборота следует изучить выполнение плана и его динамику.

Для определения равномерности и ритмичности развития товарооборота следует изучить выполнение плана и его динамику по кварталам, составив аналитическую таблицу.

Изучим ритмичность и равномерность развития товарооборота ООО «Кемавто», составим табл. 2.2.

Таблица 2.2 – Ритмичность развития товарооборота ООО «Кемавто» в действующих ценах, тыс. р.

Период

Предшествующий год

Отчетный год

Отклонение, тыс.руб

Процентное соотношение, %

План

Факт

от плана

от предшествующего года

Выполнение плана, %

Темпы (снижения) роста, %

I кв

16098,00

17240,00

18144,00

904,00

2046,00

105,24

112,71

II кв

22581,00

23200,00

25047,00

1847,00

2466,00

107,96

110,92

III кв

20647,00

22066,00

25582,00

3516,00

4935,00

115,93

123,90

IV кв

17233,00

19504,00

22034,00

2530,00

4801,00

112,97

127,86

Итого:

76559,00

82010,00

90807,00

8797,00

14248,00

110,73

118,61

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7